Настройки отображения

Размер шрифта:
Цвета сайта
Изображения

Параметры

Обратите внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы и другие аналогичные технологии

Если, прочитав это сообщение, вы останетесь на нашем сайте, это означает, что вы не возражаете против использования этих технологий и согласны с политикой конфиденциальности сайта. Подробнее о политике конфиденциальности

Хорошо

Raion

ВОЛГОГРАДСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

ЖИРНОВСКАЯ  РАЙОННАЯ  ДУМА


Р Е Ш Е Н И Е

от  31.08.2020г. №  8/107-Д

Об утверждении годового отчёта об исполнении
бюджета Жирновского муниципального района за 2019 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Жирновской районной Думы от 29.09.2017 г. № 45/253-Д  «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и утверждения годового отчёта об исполнении бюджета Жирновского муниципального района Волгоградской области», руководствуясь Уставом Жирновского муниципального района, Жирновская районная Дума

РЕШИЛА:

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Жирновского муниципального района за 2019 год:

по доходам в сумме 669 004,8 тыс. рублей;

по расходам в сумме 674 372,5 тыс. рублей;

дефицит в сумме 5 367,7 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение следующих показателей:

доходов бюджета Жирновского муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов за 2019 год согласно  приложению 1 к настоящему Решению;

расходов бюджета Жирновского муниципального района по ведомственной структуре расходов бюджета Жирновского муниципального района за 2019 год согласно приложению 2 к настоящему Решению;

расходов бюджета Жирновского муниципального района по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов за 2019 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;

источников финансирования дефицита бюджета Жирновского муниципального района по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2019 год согласно приложению 4 к настоящему Решению.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя Жирновской районной Думы Богданова А.В.

Председатель Жирновской
районной Думы
 
Н.В.Жерновников
Глава Жирновского
муниципального района
 
А.Ф.Шевченко 

Приложение № 1

к решению Жирновской районной Думы «Об утверждении
годового отчёта об исполнении бюджета Жирновского
муниципального района за 2019 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

Код дохода по бюджетной классификации

Наименование показателя

Утверждено по бюджету на 2019 год (тыс. руб.)

Фактически исполнено за 2019 год     (тыс. руб.)

Процент исполнения

(%)

1

2

3

4

5

 

Доходы бюджета - Всего

710 872,5

669 004,8

94,1%

000 1 00 00000 00 0000 000

          в том числе:
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

273 168,4

248 610,0

91,0%

000 1 01 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

175 312,8

172 744,9

98,5%

000 1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

175 312,8

172 744,9

98,5%

000 1 01 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации

172 037,1

169 376,5

98,5%

000 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации

482,2

478,8

99,3%

000 1 01 02030 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов,  полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации

2 501,8

2 617,2

104,6%

000 1 01 02040 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии  со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

291,7

293,6

100,7%

000 1 01 02050 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании

0,0

-21,2

-

000 1 03 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

1 769,1

1 713,2

96,8%

000 1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации

1 769,1

1 713,2

96,8%

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

785,0

779,8

99,3%

000 1 03 02231 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

785,0

779,8

99,3%

000 1 03 02240 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

5,7

5,7

100,6%

000 1 03 02241 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5,7

5,7

100,6%

000 1 03 02250 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

1 092,7

1 041,9

95,3%

000 1 03 02251 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

1 092,7

1 041,9

95,3%

000 1 03 02260 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-114,3

-114,2

99,9%

000 1 03 02261 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-114,3

-114,2

99,9%

000 1 05 00000 00 0000 000

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

18 476,4

16 822,9

91,1%

000 1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

1 947,1

1 978,7

101,6%

000 1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы

1 139,4

1 175,5

103,2%

000 1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения  доходы

1 139,4

1 175,5

103,2%

000 1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

807,7

803,3

99,4%

000 1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации)

807,7

803,3

99,4%

000 1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

11 132,7

9 422,7

84,6%

000 1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

11 132,7

9 420,3

84,6%

000 1 05 02020 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

0,0

2,4

-

000 1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

5 186,0

5 194,9

100,2%

000 1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

5 186,0

5 194,9

100,2%

000 1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

210,6

226,5

107,6%

000 1 05 04020 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов

210,6

226,5

107,6%

000 1 08 00000 00 0000 000

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

2 999,4

3 090,3

103,0%

000 1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями

2 989,4

3 080,3

103,0%

000 1 08 03010 01 0000 110

 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

2 989,4

3 080,3

103,0%

000 1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий

10,0

10,0

100,0%

000 1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

10,0

10,0

100,0%

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

21 827,7

19 332,0

88,6%

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

21 819,4

19 323,9

88,6%

000 1 11 05010 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

7 658,3

7 380,4

96,4%

000 1 11 05013 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

5 605,7

5 574,5

99,4%

000 1 11 05013 13 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков

2 052,6

1 805,8

88,0%

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

6 442,7

6 026,4

93,5%

000 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

6 442,7

6 026,4

93,5%

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений)

120,7

120,7

100,0%

000 1 11 05035 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления муниципальных районов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

120,7

120,7

100,0%

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

7 597,7

5 796,4

76,3%

000 1 11 05075 05 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков) 

7 597,7

5 796,4

76,3%

000 1 11 05300 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности

1,0

0,8

84,4%

000 1 11 05310 00 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1,0

0,8

84,4%

000 1 11 05313 05 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления муниципальных районов, органами местного самоуправления сельских поселений, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

1,0

0,8

84,4%

000 1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

6,1

6,1

100,0%

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей

6,1

6,1

100,0%

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных муниципальными районами

6,1

6,1

100,0%

000 1 11 09000 00 0000 120

Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,2

1,2

101,6%

000 1 11 09040 00 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,2

1,2

101,6%

000 1 11 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1,2

1,2

101,6%

000 1 12 00000 00 0000 000

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ

406,3

480,2

118,2%

000 1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

406,3

480,2

118,2%

000 1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами

152,9

178,8

116,9%

000 1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

241,4

283,4

117,4%

000 1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

239,9

281,9

117,5%

000 1 12 01042 01 0000 120

Плата за размещение твердых коммунальных отходов

1,5

1,5

102,7%

000 1 12 01070 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных  установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа

12,0

18,0

149,7%

000 1 13 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

35 017,5

31 023,5

88,6%

000 1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

3 960,0

3 497,6

88,3%

000 1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

3 960,0

3 497,6

88,3%

000 1 13 01995 05 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов муниципальных районов

3 960,0

3 497,6

88,3%

000 1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

31 057,5

27 525,9

88,6%

000 1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

31 057,5

27 525,9

88,6%

000 1 13 02995 05 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов

31 057,5

27 525,9

88,6%

000 1 14 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

15 357,3

1 417,1

9,2%

000 1 14 02000 00 0000 000

Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

15 007,3

1 224,0

8,2%

000 1 14 02050 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением  движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

14 996,8

1 213,5

8,1%

000 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

14 996,8

1 213,5

8,1%

000 1 14 02050 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

10,5

10,5

100,2%

000 1 14 02052 05 0000 440

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

3,4

3,4

100,0%

000 1 14 02053 05 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

7,1

7,1

100,4%

000 1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности

350,0

193,1

55,2%

000 1 14 06010 00 0000 430

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,                              государственная  собственность  на   которые   не                              разграничена

326,6

169,7

52,0%

000 1 14 06013 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных районов

76,6

34,3

44,8%

000 1 14 06013 13 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских поселений

250,0

135,4

54,2%

000 1 14 06020 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

23,4

23,4

99,9%

000 1 14 06025 05 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

23,4

23,4

99,9%

000 1 16 00000 00 0000 000

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

2 001,9

1 987,9

99,3%

000 1 16 03000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах

0,2

0,0

0,0%

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

0,2

0,0

0,0%

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

220,0

221,5

100,7%

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции

220,0

221,5

100,7%

000 1 16 18000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации

112,6

112,7

100,1%

000 1 16 18050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов муниципальных районов)

112,6

112,7

100,1%

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства

508,0

508,0

100,0%

000 1 16 25050 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды

488,0

488,0

100,0%

000 1 16 25060 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

20,0

20,0

100,0%

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

27,8

28,3

101,9%

000 1 16 30000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

99,0

101,5

102,5%

000 1 16 30030 01 0000 140

Прочие денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения

99,0

101,5

102,5%

000 1 16 32000 00 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств

45,0

45,0

100,0%

000 1 16 32000 05 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов муниципальных районов)

45,0

45,0

100,0%

000 1 16 33000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

366,0

366,0

100,0%

000 1 16 33050 05 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

366,0

366,0

100,0%

000 1 16 35000 00 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде

26,7

26,7

99,9%

000 1 16 35030 05 0000 140

Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных районов

26,7

26,7

99,9%

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

63,1

64,1

101,5%

000 1 16 51000 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов

5,7

7,5

132,0%

000 1 16 51030 02 0000 140

Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

5,7

7,5

132,0%

000 1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

527,8

506,7

96,0%

000 1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

527,8

506,7

96,0%

000 1 17 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

0,0

-1,9

-

000 1 17 01000 00 0000 180

Невыясненные поступления

0,0

-1,9

-

000 1 17 01050 05 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

0,0

-1,9

-

000 2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

437 704,1

420 394,8

96,0%

000 2 02 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

430 270,0

414 648,0

96,4%

000 2 02 10000 00 0000 150

Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

14 532,0

14 511,2

99,9%

000 2 02 15002 00 0000 150

Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

14 532,0

14 511,2

99,9%

000 2 02 15002 05 0000 150

Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

14 532,0

14 511,2

99,9%

000 2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

59 122,5

56 996,4

96,4%

000 2 02 20041 00 0000 150

Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

9 311,0

9 297,7

99,9%

000 2 02 20041 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

9 311,0

9 297,7

99,9%

000 2 02 25097 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1 391,2

1 391,2

100,0%

000 2 02 25097 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

1 391,2

1 391,2

100,0%

000 2 02 25467 00 0000 150

Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 377,6

1 377,6

100,0%

000 2 02 25467 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

1 377,6

1 377,6

100,0%

000 2 02 25497 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

4 290,1

4 290,1

100,0%

000 2 02 25497 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

4 290,1

4 290,1

100,0%

000 2 02 25519 00 0000 150

Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры

19,2

19,2

100,0%

000 2 02 25519 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку отрасли культуры

19,2

19,2

100,0%

000 2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды

15 548,1

15 548,1

100,0%

000 2 02 25555 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию программ формирования современной городской среды

15 548,1

15 548,1

100,0%

000 2 02 27112 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 112,8

0,0

0,0%

000 2 02 27112 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

2 112,8

0,0

0,0%

000 2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

25 072,5

25 072,5

100,0%

000 2 02 29999 05 0000 150

Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов

25 072,5

25 072,5

100,0%

000 2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

346 438,4

332 977,5

96,1%

000 2 02 30022 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

35 863,4

34 606,4

96,5%

000 2 02 30022 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

35 863,4

34 606,4

96,5%

000 2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

270 053,5

266 323,2

98,6%

000 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

270 053,5

266 323,2

98,6%

000 2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

35 593,6

27 120,0

76,2%

000 2 02 30027 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

35 593,6

27 120,0

76,2%

000 2 02 30029 00 0000 150

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

1 850,0

1 850,0

100,0%

000 2 02 30029 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

1 850,0

1 850,0

100,0%

000 2 02 35930 00 0000 150

Субвенции бюджетам на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3 077,9

3 077,9

100,0%

000 2 02 35930 05 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных районов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

3 077,9

3 077,9

100,0%

000 2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

10 177,1

10 163,0

99,9%

000 2 02 40014 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

9 807,1

9 807,1

100,0%

000 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

9 807,1

9 807,1

100,0%

000 2 02 45160 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

50,0

50,0

100,0%

000 2 02 45160 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня

50,0

50,0

100,0%

000 2 02 45550 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

305,9

305,9

100,0%

000 2 02 45550 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации

305,9

305,9

100,0%

000 2 02 49999 00 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам

14,1

0,0

0,0%

000 2 02 49999 05 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

14,1

0,0

0,0%

000 2 07 00000 00 0000 000

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

7 434,1

7 433,7

100,0%

000 2 07 05000 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

7 434,1

7 433,7

100,0%

000 2 07 05020 05 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных районов

70,0

70,0

100,0%

000 2 07 05030 05 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

7 364,1

7 363,7

100,0%

000 2 18 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

0,1

-

000 2 18 00000 00 0000 150

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0

0,1

-

000 2 18 00000 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, а также от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет

0,0

0,1

-

000 2 18 60010 05 0000 150

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений

0,0

0,1

-

000 2 19 00000 00 0000 000

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

0,0

-1 687,0

-

000 2 19 00000 05 0000 150

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,0

-1 687,0

-

000 2 19 35930 05 0000 150

Возврат остатков субвенций на государственную регистрацию актов гражданского состояния из бюджетов муниципальных районов

0,0

-10,3

-

000 2 19 60010 05 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

0,0

-1 676,7

-


 Приложение № 2

к решению Жирновской районной Думы «Об утверждении
годового отчёта об исполнении бюджета Жирновского
муниципального района за 2019 год»

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ВЕДОМСТВЕННОЙ

СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 ГОД

Наименование

Ведомство

Раздел

Подраздел

Целевая статья

Вид расходов

Утверждено по бюджету на 2019 год     (тыс. руб.)

Фактически исполнено за 2019 год      (тыс. руб.)

Процент исполнения, (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Жирновская районная Дума

901

       

2 486,50000

2 318,48486

93,24%

Общегосударственные вопросы

901

01

00

   

2 486,50000

2 318,48486

93,24%

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

901

01

03

   

601,00000

562,17119

93,54%

Непрограммные  направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления (аппарат думы)

901

01

03

90 0

 

601,00000

562,17119

93,54%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901

01

03

90 0

100

528,50000

509,44664

96,39%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

901

01

03

90 0

200

72,50000

52,72455

72,72%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

901

01

06

   

1 885,50000

1 756,31367

93,15%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

901

01

06

90 0

 

554,75500

526,25799

94,86%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901

01

06

90 0

100

505,50000

489,65066

96,86%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

901

01

06

90 0

200

43,95500

31,60733

71,91%

Иные бюджетные ассигнования

901

01

06

90 0

800

5,30000

5,00000

94,34%

Непрограммные направления обеспечения деятельности государственных органов Волгоградской области

901

01

06

   

1 330,74500

1 230,05568

92,43%

Председатель Контрольно-счетной палаты

901

01

06

90 0

 

901,54500

875,81725

97,15%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

901

01

06

90 0

100

901,54500

875,81725

97,15%

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений по соглашениям о передаче части полномочий органами местного самоуправления в части осуществления внешнего муниципального финансового контроля

901

01

06

90 0

100

429,20000

354,23843

82,53%

Администрация Жирновского муниципального района Волгоградской области

902

       

204 167,50657

183 883,73710

90,07%

Общегосударственные вопросы

902

01

00

   

73 741,04100

67 785,57392

91,92%

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской  Федерации и муниципального образования

902

01

02

   

1 794,50000

1 729,54172

96,38%

Непрограммные направления обеспечения деятельности  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

01

02

90 0

 

1 794,50000

1 729,54172

96,38%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

02

90 0

100

1 794,50000

1 729,54172

96,38%

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

902

01

04

   

38 394,2930

35 280,74972

91,89%

Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области на 2019-2021 годы»

902

01

04

10 0

 

91,50000

44,37000

48,49%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

04

10 0

200

91,50000

44,37000

48,49%

Обеспечение деятельности муниципальных органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

01

04

90 0

 

38 302,79300

35 236,37972

91,99%

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

01

04

90 0

 

38 302,79300

35 236,37972

91,99%

Расходы за счёт районного бюджета

902

01

04

90 0

 

34 445,18700

31 704,47653

92,04%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

04

90 0

100

30 049,41900

28 096,84848

93,50%

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений по соглашениям о передаче части полномочий органами местного самоуправления в части жилищного контроля

902

01

04

90 0

100

101,60000

60,24682

59,30%

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений по соглашениям о передаче части полномочий органами местного самоуправления в области градостроительной деятельности

902

01

04

90 0

100

790,00000

790,00000

100,00%

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений по соглашениям о передаче полномочий по вопросам организации тепло-и водоснабжения населения

902

01

04

90 0

100

354,36800

346,25600

97,71%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

04

90 0

200

2 536,40000

2 020,70484

79,67%

Иные бюджетные ассигнования

902

01

04

90 0

800

613,40000

390,42039

63,65%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на организационное обеспечение деятельности территориальных административных комиссий

902

01

04

90 0

 

323,20000

322,54713

99,80%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

04

90 0

100

230,43900

230,43900

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

04

90 0

200

13,20000

12,54713

95,05%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902

01

04

90 0

300

79,56100

79,56100

100,00%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на организацию и  осуществление деятельности по опеке и попечительству

902

01

04

90 0

 

2 236,92500

1 911,87630

85,47%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

04

90 0

100

1 908,92500

1 748,26800

91,58%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

04

90 0

200

328,00000

163,60830

49,88%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на создание, исполнение функций и обеспечение деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902

01

04

90 0

 

590,80000

590,80000

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

04

90 0

100

563,55151

563,55151

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

04

90 0

200

27,24849

27,24849

100,00%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на хранение, комплектование, учет и использование архивных документов и архивных фондов, отнесенных к составу архивного фонда Волгоградской области

902

01

04

90 0

 

427,60000

427,59876

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

04

90 0

100

303,47380

303,47380

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

04

90 0

200

124,12620

124,12496

100,00%

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на перечисление денежного поощрения   победителей ежегодного областного конкурса среди комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав

902

01

04

90 0

 

50,00000

50,00000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

04

90 0

200

50,00000

50,00000

100,00%

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (за счёт средств федерального бюджета)

902

01

04

90 0

 

229,08100

229,08100

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

04

90 0

100

229,08100

229,08100

100,00%

Резервный фонд

902

01

11

   

150,00000

0,00000

0,00%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

01

11

99 0

 

150,00000

0,00000

0,00%

Резервный фонд администрации Жирновского муниципального района

902

01

11

99 0

 

150,00000

0,00000

0,00%

Иные бюджетные ассигнования

902

01

11

99 0

800

150,00000

0,00000

0,00%

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

   

33 402,24800

30 775,28248

92,14%

Муниципальная  программа "Развитие эффективного  устойчивого агропромышленного производства, повышение уровня доходов сельского населения и сохранение природных ресурсов для аграрного производства на 2019-2021 годы"

902

01

13

01 0

 

82,00000

81,55000

99,45%

Подпрограмма "Формирование условий для улучшения социально-демографической ситуации, расширение рынка труда в сельской местности, повышение привлекательности труда"

902

01

13

01 1

200

82,00000

81,55000

99,45%

Муниципальная программа «Управление муниципальной собственностью Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы»

902

01

13

04 0

 

4 821,29800

4 480,79338

92,94%

Обеспечение приватизации, оценки недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности

902

01

13

04 0

200

227,45000

46,69758

20,53%

Содержание муниципального имущества

902

01

13

04 0

200

3 375,38600

3 219,54982

95,38%

Ежемесячные взносы на капитальный  ремонт муниципального имущества, принадлежащего на праве собственности

902

01

13

04 0

200

1 215,91200

1 211,99598

99,68%

Иные бюджетные ассигнования

902

01

13

04 0

800

2,55000

2,55000

100,00%

Муниципальная  программа "Развитие территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования -Жирновский муниципальный район на 2019-2021 годы"

902

01

13

08 0

 

0,00000

0,00000

-

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям за счет районного бюджета

902

01

13

08 0

600

0,00000

 

-

Муниципальная программа  "Межнациональные отношения и поддержка казачества на территории Жирновского района Волгоградской области на 2018-2020 годы"

902

01

13

13 0

 

20,00000

20,00000

100,00%

Подпрограмма "Гармонизация межэтнических, межкультурных  и межконфессионных отношений и недопущение экстремизма на территории Жирновского района на 2018-2020 годы"

902

01

13

13 1

 

10,00000

10,00000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

902

01

13

13 1

200

10,00000

10,00000

100,00%

Подпрограмма "Поддержка развитие российского казачества в Жирновском муниципальном районе на 2018-2020 годы"

902

01

13

13 2

 

10,00000

10,00000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

902

01

13

13 2

200

10,00000

10,00000

100,00%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

01

13

   

28 478,95000

26 192,93910

91,97%

Расходы за счёт субвенции из федерального бюджета на государственную регистрацию актов гражданского состояния

902

01

13

90 0

 

3 077,90000

3 053,79720

99,22%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

13

90 0

100

2 329,26521

2 329,26500

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

902

01

13

90 0

200

748,63479

724,53220

96,78%

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) казенных учреждений 

902

01

13

99 0

 

25 086,05000

22 828,37945

91,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

01

13

99 0

100

10 763,95000

10 400,21092

96,62%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

13

99 0

200

12 823,17000

10 937,29918

85,29%

Иные бюджетные ассигнования

902

01

13

99 0

800

1 498,93000

1 490,86935

99,46%

Другие общегосударственные вопросы

902

01

13

99 0

 

315,00000

310,76245

98,65%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

01

13

99 0

200

315,00000

310,76245

98,65%

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

902

03

00

   

242,00000

241,96866

99,99%

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

902

03

09

   

242,00000

241,96866

99,99%

Муниципальная программа «Безопасный город на 2018-2020 годы»

902

03

09

12 0

 

100,00000

99,96866

99,97%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

902

03

09

12 0

200

100,00000

99,96866

99,97%

Муниципальная  программа «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма на территории Жирновского района  Волгоградской области на 2017-2019 годы»

902

03

09

15 0

 

19,00000

19,00000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

03

09

15 0

200

19,00000

19,00000

100,00%

Муниципальная  программа «Обеспечение безопасности граждан на водных объектах Жирновского муниципального района на 2017-2019 годы»

902

03

09

16 0

 

30,00000

30,00000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

03

09

16 0

200

30,00000

30,00000

100,00%

Ведомственная целевая программа «Обеспечение  пожарной  безопасности Жирновского муниципального района на 2017-2019 годы»

902

03

09

50 0

 

93,00000

93,00000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

03

09

50 0

200

93,00000

93,00000

100,00%

Национальная экономика

902

04

00

   

11 579,05200

10 990,24584

94,91%

Сельское хозяйство и рыболовство

902

04

05

   

139,30000

88,81312

63,76%

Программные расходы

902

04

05

   

139,30000

88,81312

63,76%

Муниципальная  программа «Развитие эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышение уровня доходов сельского населения и сохранение природных ресурсов для аграрного производства на 2019-2021 годы»

902

04

05

01 0

 

139,30000

88,81312

63,76%

Подпрограмма "Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения района"

902

04

05

01 2

 

139,30000

88,81312

63,76%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета  на предупреждение и ликвидацию болезней животных, их лечению, защиту населения от общих болезней для человека и животных, в части организации  и проведения мероприятий по отлову, содержанию, уничтожению безнадзорных животных

902

04

05

01 2

200

139,30000

88,81312

63,76%

Водное  хозяйство

902

04

06

   

30,00000

30,00000

100,00%

Программные расходы

902

04

06

   

30,00000

30,00000

100,00%

Муниципальная целевая программа «Развитие эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышение уровня доходов сельского населения и сохранение природных ресурсов для аграрного производства на 2019-2021 годы»

902

04

06

01 0

 

30,00000

30,00000

100,00%

Подпрограмма "Воспроизводство и сохранение природных ресурсов, охрана окружающей среды на территории Жирновского района"

902

04

06

01 3

500

30,00000

30,00000

100,00%

Дорожное хозяйство

902

04

09

   

11 225,20000

10 846,43272

96,63%

Муниципальная  программа «Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение эффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского района Волгоградской области на 2017-2019 годы»

902

04

09

06 0

 

11 225,20000

10 846,43272

96,63%

Подпрограмма "Развитие муниципальных автомобильных дорог местного значения Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 года"

902

04

09

06 3

 

11 225,20000

10 846,43272

96,63%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

04

09

06 3

200

1 902,78300

1 539,40630

80,90%

Расходы за счёт субсидии бюджетам муниципальных образований Волгоградской области на реализацию мероприятий в сфере дорожной деятельности

902

04

09

06 3

200

9 311,00000

9 297,71939

99,86%

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов из бюджетов поселений по соглашениям о передаче части полномочий в сфере дорожной деятельности

902

04

09

06 3

200

5,10000

2,99054

58,64%

Софинансирование расходов за счёт средств районного бюджета

902

04

09

06 3

200

6,31700

6,31649

99,99%

Другие вопросы в области национальной экономики

902

04

12

   

184,55200

25,00000

13,55%

Программные расходы

902

04

12

   

184,55200

25,00000

13,55%

Муниципальная программа "Управление муниципальной собственностью Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2019-2021 годы"

902

04

12

04 0

 

184,55200

25,00000

13,55%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

04

12

04 0

200

184,55200

25,00000

13,55%

Жилищно-коммунальное хозяйство

902

05

00

   

26 820,12272

22 919,00602

85,45%

Коммунальное  хозяйство

902

05

02

   

9 409,43200

5 508,31649

58,54%

Программные расходы

902

05

02

   

3 308,43200

449,15280

13,58%

Муниципальная программа "Обеспечение комфортного проживания, повышения качества жилищно-коммунальных услуг, а также энергосбережение и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры на территории Жирновского муниципального района на 2017-2019 годы"

902

05

02

06 0

 

3 308,43200

449,15280

13,58%

Подпрограмма "Чистая вода для жителей Жирновского муниципального района Волгоградской области на 2017-2019 годы"

902

05

02

06 2

 

3 308,43200

449,15280

13,58%

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений по соглашениям о передаче полномочий по вопросам организации тепло-и водоснабжения населения

902

05

02

06 2

200

1 195,63200

449,15280

37,57%

Расходы за счёт субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности систем водоснабжения и водоотведения

902

05

02

06 2

200

2 112,80000

0,00000

0,00%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского  муниципального района

902

05

02

99 0

 

6 101,00000

5 059,16369

82,92%

Расходы в сфере коммунального хозяйства (водоснабжение)

902

05

02

99 0

 

754,30000

751,98500

99,69%

Межбюджетные трансферты

902

05

02

99 0

500

754,30000

751,98500

99,69%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на компенсацию (возмещение) выпадающих доходов ресурсоснабжающих организаций, связанных с применением ими льготных тарифов  на коммунальные ресурсы (услуги) и техническую воду, поставляемые населению

902

05

02

99 0

 

5 346,70000

4 307,17869

80,56%

Иные бюджетные ассигнования

902

05

02

99 0

800

5 346,70000

4 307,17869

80,56%

Благоустройство

902

05

03

   

15 966,29072

15 966,28953

100,00%

Программные расходы

902

05

03

   

15 866,29072

15 866,28953

100,00%

Муниципальная  программа «Развитие эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышение уровня доходов сельского населения и сохранение природных ресурсов для аграрного производства на 2019-2021 годы»

902

05

03

01 0

 

287,00000

287,00000

100,00%

Подпрограмма "Воспроизводство и сохранение природных ресурсов, охрана окружающей среды на территории Жирновского района"

902

05

03

01 3

 

287,00000

287,00000

100,00%

Межбюджетные трансферты

902

05

03

01 3

500

287,00000

287,00000

100,00%

Ведомственная целевая программа "Формирование современной городской среды Жирновского городского поселения на 2019 год"

902

05

03

55 0

 

15 579,29072

15 579,28953

100,00%

Реализация программ формирования современной городской среды

902

05

03

55 0

 

15 579,29072

15 579,28953

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

05

03

55 0

200

15 579,29072

15 579,28953

100,00%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского  муниципального района

902

05

03

99 0

 

100,00000

100,00000

100,00%

Межбюджетные трансферты

902

05

03

99 0

500

100,00000

100,00000

100,00%

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

902

05

05

   

1 444,40000

1 444,40000

100,00%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского  муниципального района

902

05

05

99 0

 

1 444,40000

1 444,40000

100,00%

Межбюджетные трансферты

902

05

05

99 0

500

1 444,40000

1 444,40000

100,00%

Охрана окружающей среды

902

06

00

   

0,00000

0,00000

-

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

902

06

03

   

0,00000

0,00000

-

Программные расходы

902

06

03

   

0,00000

0,00000

-

Муниципальная  программа «Развитие эффективного устойчивого агропромышленного производства, повышение уровня доходов сельского населения и сохранение природных ресурсов для аграрного производства на 2019-2021 годы» 

902

06

03

01 0

 

0,00000

0,00000

-

Подпрограмма "Воспроизводство и сохранение природных ресурсов, охрана окружающей среды на территории Жирновского района"

902

06

03

01 3

 

0,00000

0,00000

-

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

06

03

01 3

200

0,00000

 

-

Образование

902

07

00

   

749,40085

749,40085

100,00%

Дополнительное образование детей

902

07

03

   

749,40085

749,40085

100,00%

Муниципальная  программа «Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

902

07

03

03 3

 

749,40085

749,40085

100,00%

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей (Жирновский ФОК)

902

07

03

03 3

600

749,40085

749,40085

100,00%

Социальная политика

902

10

00

   

73 687,59000

64 278,23892

87,23%

Пенсионное обеспечение

902

10

01

   

3 194,40000

3 194,36578

100,00%

Муниципальная  программа «Развитие муниципальной службы в Жирновском муниципальном районе  Волгоградской области на 2019-2021 годы»

902

10

01

10 0

 

3 194,40000

3 194,36578

100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902

10

01

10 0

300

3 194,40000

3 194,36578

100,00%

Социальное обеспечение населения

902

10

03

   

31 528,23000

31 258,13635

99,14%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

10

03

   

31 528,23000

31 258,13635

99,14%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению за счёт добровольных пожертвований от физических и юридических лиц

902

10

03

99 0

300

236,17000

23,10000

9,78%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на предоставление гражданам  субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 года №1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг»

902

10

03

99 0

 

31 292,06000

31 235,03635

99,82%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

902

10

03

99 0

200

333,00000

327,54771

98,36%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902

10

03

99 0

300

30 959,06000

30 907,48864

99,83%

Охрана семьи и детства

902

10

04

   

35 593,62000

27 089,01009

76,11%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

10

04

   

35 593,62000

27 089,01009

76,11%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на выплату пособий по опеке и попечительству

902

10

04

99 0

 

24 528,58000

16 180,00000

65,96%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902

10

04

99 0

300

24 528,58000

16 180,00000

65,96%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на выплату вознаграждения за труд приёмным родителям (патронатному воспитателю) и предоставление им мер социальной поддержки

902

10

04

99 0

 

11 065,04000

10 909,01009

98,59%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902

10

04

99 0

300

11 065,04000

10 909,01009

98,59%

Другие вопросы в области социальной политики

902

10

06

   

3 371,34000

2 736,72670

81,18%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

10

06

   

3 371,34000

2 736,72670

81,18%

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на предоставление гражданам  субсидий  на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Законом Волгоградской области от 12 декабря 2005 года №1145-ОД «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными полномочиями Волгоградской области по оказанию мер социальной поддержки населению по оплате жилья и коммунальных услуг»

902

10

06

90 0

 

3 371,34000

2 736,72670

81,18%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

10

06

90 0

100

3 061,84000

2 482,79500

81,09%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

902

10

06

90 0

200

309,50000

253,93170

82,05%

Физическая культура и спорт

902

11

00

   

14 998,30000

14 796,55782

98,65%

Физическая культура

902

11

01

   

9 629,00000

9 628,31994

99,99%

Муниципальная  программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы»

902

11

01

05 0

 

9 629,00000

9 628,31994

99,99%

Мероприятия  в  области  спорта  и  физической  культуры

902

11

01

05 0

100

162,80000

162,50000

99,82%

Мероприятия  в  области  спорта  и  физической  культуры

902

11

01

05 0

200

129,70000

129,41994

99,78%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

902

11

01

05 0

300

57,50000

57,40000

99,83%

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям за счет районного бюджета

902

11

01

05 0

600

9 279,00000

9 279,00000

100,00%

Массовый  спорт

902

11

02

   

5 369,30000

5 168,23788

96,26%

Муниципальная  программа «Развитие массовой физической культуры и спорта на территории Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы»

902

11

02

05 0

 

5 369,30000

5 168,23788

96,26%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

902

11

02

05 0

100

4 900,46539

4 738,99072

96,70%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

902

11

02

05 0

200

453,53461

423,63841

93,41%

Иные бюджетные ассигнования

902

11

02

05 0

800

15,30000

5,60875

36,66%

Обслуживание государственного и муниципального долга

902

13

00

   

1 200,00000

993,56849

82,80%

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга

902

13

01

   

1 200,00000

993,56849

82,80%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

902

13

01

99 0

 

1 200,00000

993,56849

82,80%

Процентные платежи по кредитам кредитных организаций

902

13

01

99 0

 

1 200,00000

993,56849

82,80%

Обслуживание государственного (муниципального) долга

902

13

01

99 0

700

1 200,00000

993,56849

82,80%

Межбюджетные трансферты

902

14

00

   

1 150,00000

1 129,17658

98,19%

Иные межбюджетные трансферты

902

14

03

   

1 150,00000

1 129,17658

98,19%

Иные межбюджетные трансферты за счёт дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на реализацию инициатив населения

902

14

03

99 0

500

1 150,00000

1 129,17658

98,19%

Отдел по культуре и молодёжной политике администрации Жирновского муниципального района

912

       

42 956,70130

42 117,99591

98,05%

Национальная экономика

912

04

00

   

50,00000

49,36000

98,72%

Другие вопросы в области национальной экономики

912

04

12

   

50,00000

49,36000

98,72%

Муниципальная программа "Развитие туризма на территории Жирновского муниципального района на 2018-2020 годы"

912

04

12

17 0

 

50,00000

49,36000

98,72%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

912

04

12

 17 0

200

50,00000

49,36000

98,72%

Образование

912

07

00

   

9 738,20000

9 432,24771

96,86%

Дополнительное образование детей

912

07

03

   

9 398,20000

9 096,64372

96,79%

Муниципальная программа "Основные направления развития культуры Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы"

912

07

03

02 0

 

9 398,20000

9 096,64372

96,79%

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям за счет районного бюджета

912

07

03

02 0

600

9 398,20000

9 096,64372

96,79%

Молодёжная политика и оздоровление детей

912

07

07

   

340,00000

335,60399

98,71%

Муниципальная  программа «Реализация молодёжной политики на территории Жирновского муниципального района на 2018-2020 годы»

912

07

07

09 0

 

290,00000

288,99099

99,65%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

912

07

07

09 0

200

216,29000

215,28099

99,53%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

912

07

07

09 0

300

73,71000

73,71000

100,00%

Ведомственная целевая программа «Профилактика наркомании, токсикомании и их социальных последствий на территории Жирновского  района на 2018-2020 годы»

912

07

07

51 0

 

50,00000

46,61300

93,23%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

912

07

07

51 0

200

50,00000

46,61300

93,23%

Культура и кинематография

912

08

00

   

24 301,63830

23 769,72584

97,81%

Культура

912

08

01

   

14 656,84630

14 441,56563

98,53%

Муниципальная   программа «Основные направления развития культуры Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы»

912

08

01

02 0

 

13 211,30590

12 996,02523

98,37%

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям за счёт районного бюджета

912

08

01

02 0

600

6 789,71033

6 574,42966

96,83%

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

912

08

01

02 0

 

1 445,54040

1 445,54040

100,00%

Расходы за счёт субсидии на софинансирование расходов на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населённых пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек

912

08

01

02 0

600

1 377,60000

1 377,60000

100,00%

Предоставление субсидий бюджетным учреждениям и иным некоммерческим организациям за счёт районного бюджета

912

08

01

07 0

600

67,94040

67,94040

100,00%

Иные межбюджетные трансферты из бюджетов поселений по соглашениям о передаче части полномочий по вопросу создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры

912

08

01

02 0

600

6 400,00000

6 400,00000

100,00%

Расходы за счет субсидии на поддержку отрасли культуры (комплектование книжных фондов)

912

08

01

02 0

600

21,59557

21,59557

100,00%

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

912

08

04

   

9 644,79200

9 328,16021

96,72%

Муниципальная целевая программа «Основные направления развития культуры Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы»

912

08

04

02 0

 

7 706,50000

7 433,78508

96,46%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

912

08

04

02 0

100

7 481,65200

7 212,43380

96,40%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

912

08

04

02 0

200

215,89800

212,44976

98,40%

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

912

08

04

02 0

800

8,95000

8,90152

99,46%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

912

08

04

90 0

 

1 938,29200

1 894,37513

97,73%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

912

08

04

90 0

100

1 799,70000

1 759,37519

97,76%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

912

08

04

90 0

200

123,85000

120,26479

97,11%

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

912

08

04

90 0

800

0,55000

0,54315

98,75%

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (за счёт средств федерального бюджета)

912

08

04

90 0

 

14,19200

14,19200

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

912

08

04

90 0

100

14,19200

14,19200

100,00%

Социальная политика

912

10

00

   

5 864,81000

5 864,60936

100,00%

Социальное обеспечение населения

912

10

03

   

574,70000

574,49936

99,97%

Муниципальная   программа «Основные направления развития культуры  Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы».

912

10

03

02 0

 

574,70000

574,49936

99,97%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг специалистам учреждений культуры (библиотек, музеев, учреждений клубного типа) и учреждений кинематографии, работающим и проживающим в сельской местности на территории  Волгоградской области

912

10

03

02 0

 

574,70000

574,49936

99,97%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

912

10

03

02 0

300

574,70000

574,49936

99,97%

Муниципальная  программа «Улучшение жилищных условий молодых семей Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы»

912

10

04

11 0

 

5 290,11000

5 290,11000

100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению за счёт средств районного бюджета

912

10

04

11 0

300

500,00000

500,00000

100,00%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению за счёт переданных полномочий с бюджетов поселений

912

10

04

11 0

300

500,00000

500,00000

100,00%

Cубсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей за счет средств федерального бюджета

912

10

04

11 0

300

4 290,11000

4 290,11000

100,00%

Средства массовой информации

912

12

00

   

3 002,05300

3 002,05300

100,00%

Периодическая печать и издательства»

912

12

02

   

3 002,05300

3 002,05300

100,00%

Муниципальная  программа «Основные направления развития культуры Жирновского муниципального района на 2019-2021 годы»

912

12

02

02 0

 

3 002,05300

3 002,05300

100,00%

Иные бюджетные ассигнования

912

12

02

02 0

800

1 800,00000

1 800,00000

100,00%

Расходы за счёт субсидии на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с доведением до сведения жителей официальной информации

912

12

02

02 0

800

1 202,05300

1 202,05300

100,00%

Отдел по образованию администрации Жирновского муниципального района

913

       

448 876,62484

421 374,86756

93,87%

Образование

913

07

00

   

442 174,73484

415 600,61291

93,99%

Дошкольное образование

913

07

01

   

155 981,33766

144 317,11812

92,52%

Муниципальная  программа «Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

913

07

01

03 0

 

155 981,33766

144 317,11812

92,52%

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области"

913

07

01

03 2

 

155 981,33766

144 317,11812

92,52%

 в том числе расходы за счёт средств районного бюджета

913

07

01

03 2

 

92 767,42266

82 294,10610

88,71%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

01

03 2

100

36 558,91082

34 816,37397

95,23%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

913

07

01

03 2

200

55 284,53157

46 609,53186

84,31%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

913

07

01

03 2

300

55,78000

0,00000

0,00%

Иные бюджетные ассигнования

913

07

01

03 2

800

868,20027

868,20027

100,00%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на осуществление образовательного процесса муниципальными дошкольными образовательными организациями

913

07

01

03 2

 

60 799,10000

59 649,59702

98,11%

Расходы на выплаты педагогическому персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

01

03 2

100

44 647,00000

43 794,23828

98,09%

Расходы на выплаты прочему персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

01

03 2

100

14 964,80000

14 686,47923

98,14%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

913

07

01

03 2

200

1 187,30000

1 168,87951

98,45%

Субвенция на осуществление образовательного процесса по реализации образовательных программ дошкольного образования муниципальными общеобразовательными организациями 

913

07

01

03 2

 

2 296,20000

2 254,80000

98,20%

Расходы на выплаты педагогическому персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

01

03 2

100

1 707,40000

1 675,50000

98,13%

Расходы на выплаты прочему персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

01

03 2

100

572,60000

563,10000

98,34%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

913

07

01

03 2

200

16,20000

16,20000

100,00%

Расходы за счёт субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей

913

07

01

03 2

 

118,61500

118,61500

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

01

03 2

100

43,12500

43,12500

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

913

07

01

03 2

200

75,49000

75,49000

100,00%

Общее образование

913

07

02

   

257 298,17412

243 414,41166

94,60%

Муниципальная  программа ««Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

913

07

02

03 0

 

257 298,17412

243 414,41166

94,60%

Подпрограмма "Развитие образования в общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального района Волгоградской области"

913

07

02

03 1

 

257 298,17412

243 414,41166

94,60%

 в том числе расходы за счёт средств районного бюджета

913

07

02

03 1

 

61 841,74223

49 769,72762

80,48%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

02

03 1

100

1 578,68144

1 303,30417

82,56%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

913

07

02

03 1

200

58 352,21305

46 561,24104

79,79%

Иные бюджетные ассигнования

913

07

02

03 1

800

1 910,84774

1 905,18241

99,70%

Расходы на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимих для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций

913

07

02

03 1

 

1 841,14100

1 841,14100

100,00%

Расходы  за счёт субсидии на приобретение и замену оконных блоков и выполнение необходимих для этого работ в зданиях муниципальных образовательных организаций Волгоградской области

913

07

02

03 1

200

1 839,30000

1 839,30000

100,00%

Софинансирование за счёт средств районного бюджета

913

07

02

03 1

200

1,84100

1,84100

100,00%

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

913

07

02

03 1

 

1 464,39579

1 464,39579

100,00%

Расходы за счёт субсидии на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом

913

07

02

03 1

200

1 391,17600

1 391,17600

100,00%

Софинансирование за счёт средств районного бюджета

913

07

02

03 1

200

73,21979

73,21979

100,00%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на осуществление образовательного процесса муниципальными образовательными организациями

913

07

02

03 1

 

182 676,00000

182 595,10557

99,96%

Расходы на выплаты педагогическому персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

02

03 1

100

137 124,90000

137 124,90000

100,00%

Расходы на выплаты прочему персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

02

03 1

100

36 840,50000

36 840,50000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

913

07

02

03 1

200

8 710,60000

8 629,70557

99,07%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на организацию  питания  обучающихся (1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области

913

07

02

03 1

 

9 208,20000

7 492,84658

81,37%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

913

07

02

03 1

200

9 208,20000

7 492,84658

81,37%

Расходы за счет иных межбюджетных трансфертов на обеспечение социальными гарантиями  молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, расположенных в сельских поселениях и рабочих поселках Волгоградской области

913

07

02

03 1

 

15,50000

0,00000

0,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

02

03 1

100

15,50000

0,00000

0,00%

Расходы за счёт субсидии бюджетам муниципальных образований для решения отдельных вопросов местного значения в сфере дополнительного образования детей

913

07

02

03 1

 

150,18500

150,18500

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

02

03 1

100

59,38500

59,38500

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

913

07

02

03 1

200

90,80000

90,80000

100,00%

Расходы на проведение мероприятий по реализации проекта Волгоградской области "Повышение финансовой грамотности населения Волгоградской области"

913

07

02

03 1

 

101,01010

101,01010

100,00%

Расходы за счёт  субсидии на проведение мероприятий по реализации проекта Волгоградской области "Повышение финансовой грамотности населения Волгоградской области"

913

07

02

03 1

200

100,00000

100,00000

100,00%

Софинансирование за счёт средств районного бюджета

913

07

02

03 1

200

1,01010

1,01010

100,00%

Дополнительное образование детей

913

07

03

   

11 578,27259

11 113,32136

95,98%

Муниципальная  программа «Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

913

07

03

03 0

 

11 578,27259

11 113,32136

95,98%

Подпрограмма "Обеспечение доступности качественного дополнительного образования"

913

07

03

03 3

 

11 578,27259

11 113,32136

95,98%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

03

03 3

100

1 847,39953

1 847,39953

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

913

07

03

03 3

200

160,90488

160,90488

100,00%

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

913

07

03

03 3

600

9 558,75935

9 093,80812

95,14%

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

913

07

03

03 3

800

11,20883

11,20883

100,00%

Молодежная политика и оздоровление детей

913

07

07

   

2 425,90000

2 425,90000

100,00%

Муниципальная программа ««Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

913

07

07

03 0

 

2 425,90000

2 425,90000

100,00%

Подпрограмма "Организация отдыха и занятости детей в каникулярное время"

913

07

07

03 4

 

2 425,90000

2 425,90000

100,00%

 в том числе расходы за счёт средств районного бюджета

913

07

07

03 4

 

115,60000

115,60000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

913

07

07

03 4

200

115,60000

115,60000

100,00%

Расходы за счёт субсидии из областного бюджета на организацию отдыха детей в каникулярный период в лагерях дневного пребывания на базе муниципальных образовательных организаций Волгоградской области

913

07

07

03 4

 

2 310,30000

2 310,30000

100,00%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

913

07

07

03 4

200

2 310,30000

2 310,30000

100,00%

Другие вопросы в области образования

913

07

09

   

14 891,05047

14 329,86177

96,23%

Муниципальная  программа ««Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы»

913

07

09

03 0

 

12 487,71850

12 087,41481

96,79%

Подпрограмма "Развитие механизмов управления муниципальной системой образования"

913

07

09

03 5

 

12 487,71850

12 087,41481

96,79%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

09

03 5

100

11 222,63786

10 858,43418

96,75%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

913

07

09

03 5

200

1 246,88387

1 210,81575

97,11%

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

913

07

09

03 5

800

18,19677

18,16488

99,82%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

913

07

09

90 0

 

2 403,33197

2 242,44696

93,31%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

09

90 0

100

2 018,38407

1 889,68743

93,62%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

913

07

09

90 0

200

348,15280

315,96443

90,75%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

913

07

09

90 0

300

18,30000

18,30000

100,00%

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

913

07

09

90 0

800

2,08910

2,08910

100,00%

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (за счёт средств федерального бюджета)

913

07

09

90 0

 

16,40600

16,40600

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

913

07

09

90 0

100

16,40600

16,40600

100,00%

Социальная политика

913

10

00

   

6 701,89000

5 774,25465

86,16%

Социальное обеспечение населения

913

10

03

   

4 851,89000

4 030,15689

83,06%

Муниципальная  программа ««Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы».

913

10

03

03 0

 

4 851,89000

4 030,15689

83,06%

Подпрограмма "Развитие образования в общеобразовательных учреждениях Жирновского муниципального района Волгоградской области"

913

10

03

03 1

 

3 938,19000

3 230,78776

82,04%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

913

10

03

03 1

300

177,09000

177,09000

100,00%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на  оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг предоставляемых педагогическим  работникам образовательных организаций,  проживающим в Волгоградской области и работающим в сельской местности  на территории Волгоградской области

913

10

03

03 1

200

37,00000

34,34597

92,83%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на  оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг предоставляемых педагогическим  работникам образовательных организаций,  проживающим в Волгоградской области и работающим в сельской местности  на территории Волгоградской области

913

10

03

03 1

300

3 656,00000

2 966,28490

81,13%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности  на территории Волгоградской области

913

10

03

03 1

200

1,00000

0,94250

94,25%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на предоставление мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг работникам библиотек и медицинским работникам образовательных организаций, работающих и проживающих в сельской местности  на территории Волгоградской области

913

10

03

03 1

300

67,10000

52,12439

77,68%

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области"

913

10

03

03 2

 

913,70000

799,36913

87,49%

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на  оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг предоставляемых педагогическим  работникам образовательных организаций,  проживающим в Волгоградской области и работающим в сельской местности  на территории Волгоградской области

913

10

03

03 2

200

16,70000

9,08657

54,41%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на  оплату жилого помещения и отдельных видов коммунальных услуг предоставляемых педагогическим  работникам образовательных организаций,  проживающим в Волгоградской области и работающим в сельской местности  на территории Волгоградской области

913

10

03

03 2

300

897,00000

790,28256

88,10%

Охрана семьи и детства

913

10

04

   

1 850,00000

1 744,09776

94,28%

Муниципальная  программа ««Развитие системы образования в Жирновском муниципальном районе на 2019-2021 годы».

913

10

04

03 0

 

1 850,00000

1 744,09776

94,28%

Подпрограмма "Развитие дошкольного образования в Жирновском муниципальном районе Волгоградской области"

913

10

04

03 2

 

1 850,00000

1 744,09776

94,28%

Расходы за счёт субвенции из областного бюджета на выплату компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

913

10

04

03 2

 

1 850,00000

1 744,09776

94,28%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

913

10

04

03 2

200

34,80000

17,27713

49,65%

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

913

10

04

03 2

300

1 815,20000

1 726,82063

95,13%

Отдел по сельскому хозяйству, продовольствию и охране окружающей среды администрации Жирновского муниципального района

916

       

36,50000

33,78225

92,55%

Национальная экономика

916

04

00

   

36,50000

33,78225

92,55%

Сельское хозяйство и рыболовство

916

04

05

   

36,50000

33,78225

92,55%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

916

04

05

90 0

 

36,50000

33,78225

92,55%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

916

04

05

90 0

100

32,03000

32,00938

99,94%

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд

916

04

05

90 0

200

3,30000

0,61160

18,53%

Уплата налогов и сборов органами государственной власти и казенными учреждениями

916

04

05

90 0

800

1,17000

1,16127

99,25%

Отдел по  бюджету и финансам администрации Жирновского муниципального района Волгоградской области

927

       

24 884,32100

24 643,66430

99,03%

Общегосударственные вопросы

927

01

00

   

5 532,32100

5 291,66430

95,65%

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

927

01

06

   

5 532,32100

5 291,66430

95,65%

Непрограммные направления обеспечения деятельности органов местного самоуправления

927

01

06

90 0

 

5 486,10000

5 245,44330

95,61%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государствен-ными внебюджетными фондами

927

01

06

90 0

100

5 185,00000

4 956,27186

95,59%

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд

927

01

06

90 0

200

301,10000

289,17144

96,04%

Расходы за счёт иных межбюджетных трансфертов за достижение показателей деятельности органов исполнительной власти (за счёт средств федерального бюджета)

927

01

06

90 0

 

46,22100

46,22100

100,00%

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

927

10

06

90 0

100

46,22100

46,22100

100,00%

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

927

14

00

   

19 352,00000

19 352,00000

100,00%

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

927

14

03

   

19 352,00000

19 352,00000

100,00%

Непрограммные расходы  органов местного самоуправления Жирновского муниципального района

927

14

03

99 0

 

19 352,00000

19 352,00000

100,00%

Иные межбюджетные трансферты  за счёт субсидии из областного бюджета на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов

927

14

03

99 0

500

19 352,00000

19 352,00000

100,00%

ВСЕГО

 

Х

Х

Х

Х

723 408,15371

674 372,53198

93,22%


Приложение № 3

к решению Жирновской районной Думы «Об утверждении
годового отчёта об исполнении бюджета Жирновского
муниципального района за 2019 год»

ИСПОЛНЕНИЕ РАСХОДОВ  БЮДЖЕТА ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

Раздел, подраздел

Наименование

Утверждено по бюджету на 2019 год (тыс. руб.)

Фактически исполнено за 2019 год     (тыс. руб.)

Процент исполнения (%)

1

2

3

4

5

0100

Общегосударственные вопросы

81 759,862

75 395,724

92,2%

0102

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 794,500

1 729,542

96,4%

0103

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований

601,000

562,171

93,5%

0104

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций

38 394,293

35 280,750

91,9%

0106

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

7 417,821

7 047,978

95,0%

0111

Резервные фонды

150,000

0,000

0,00%

0113

Другие общегосударственные  вопросы

33 402,248

30 775,283

92,1%

0300

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

242,000

241,969

100,0%

0309

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона

242,000

241,969

100,0%

0400

Национальная экономика

11 665,552

11 073,388

94,9%

0405

Сельское хозяйство и рыболовство

175,800

122,595

69,7%

0406

Водное хозяйство

30,000

30,000

100,0%

0409

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

11 225,200

10 846,433

96,6%

0412

Другие вопросы в области национальной экономики

234,552

74,360

31,7%

0500

Жилищно-коммунальное хозяйство

26 820,123

22 919,006

85,5%

0502

Коммунальное хозяйство

9 409,432

5 508,317

58,5%

0503

Благоустройство

15 966,291

15 966,289

100,0%

0505

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

1 444,400

1 444,400

100,0%

0700

Образование

452 662,336

425 782,262

94,1%

0701

Дошкольное образование

155 981,338

144 317,118

92,5%

0702

Общее образование

257 298,174

243 414,412

94,6%

0703

Дополнительное образование детей

21 725,873

20 959,366

96,5%

0707

Молодёжная политика и оздоровление детей

2 765,900

2 761,504

99,8%

0709

Другие вопросы в области образовании

14 891,051

14 329,862

96,2%

0800

Культура, кинематография

24 301,638

23 769,726

97,8%

0801

Культура

14 656,846

14 441,566

98,5%

0804

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

9 644,792

9 328,160

96,7%

1000

Социальная политика

86 254,290

75 917,102

88,0%

1001

Пенсионное обеспечение

3 194,400

3 194,366

100,0%

1003

Социальное обеспечение населения

36 954,820

35 862,792

97,0%

1004

Охрана семьи и детства

42 733,730

34 123,218

79,9%

1006

Другие вопросы в области социальной политики

3 371,340

2 736,726

81,2%

1100

Физическая культура и спорт

14 998,300

14 796,558

98,7%

1101

Физическая культура

9 629,000

9 628,320

100,0%

1102

Массовый  спорт

5 369,300

5 168,238

96,3%

1200

Средства массовой информации

3 002,053

3 002,053

100,0%

1202

Периодическая печать и издательства

3 002,053

3 002,053

100,0%

1300

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 200,000

993,568

82,8%

1301

Обслуживание государственного и муниципального долга

1 200,000

993,568

82,8%

1400

Межбюджетные трансферты

20 502,000

20 481,176

99,9%

1403

Прочие межбюджетные трансферты общего характера

20 502,000

20 481,176

99,9%

 

ВСЕГО РАСХОДОВ

723 408,154

674 372,532

93,2%


Приложение № 4

к решению Жирновской районной Думы «Об утверждении
годового отчёта об исполнении бюджета Жирновского
муниципального района за 2019 год»

ИСПОЛНЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА  БЮДЖЕТА ЖИРНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ ЗА 2019 ГОД

Код источника финансирования по бюджетной классификации

Наименование показателя

Утверждено по бюджету на 2019 год     (тыс. руб.)

Фактически исполнено за 2019 год     (тыс. руб.)

Процент исполнения (%)

1

2

3

4

5

Х

Источники финансирования дефицита бюджетов - всего

14 494,3

5 367,7

37,0%

Х

          в том числе:
источники внутреннего финансирования  из них:

8 000,0

8 000,0

100,0%

000 01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации

15 000,0

15 000,0

100,0%

000 01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в  валюте Российской Федерации

25 000,0

25 000,0

100,0%

000 01 02 00 00 05 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций  бюджетами муниципальных районов в валюте  Российской Федерации

25 000,0

25 000,0

100,0%

000 01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными  организациями в валюте Российской Федерации

-10 000,0

-10 000,0

100,0%

000 01 02 00 00 05 0000 810

Погашение бюджетами муниципальных районов  кредитов от кредитных организаций в валюте  Российской Федерации

-10 000,0

-10 000,0

100,0%

000 01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования  дефицитов бюджетов

-7 000,0

-7 000,0

100,0%

000 01 06 04 00 00 0000 000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий

-7 000,0

-7 000,0

100,0%

000 01 06 04 01 00 0000 000

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации

-7 000,0

-7 000,0

100,0%

000 01 06 04 01 00 0000 800

Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-7 000,0

-7 000,0

100,0%

000 01 06 04 01 05 0000 810

Исполнение муниципальных гарантий муниципальных районов в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу

-7 000,0

-7 000,0

100,0%

000 01 00 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств

6 494,3

-2 632,3

-

000 01 00 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств, всего  в том числе:

-735 872,5

-739 045,0

100,4%

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств

-735 872,5

-739 045,0

100,4%

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

-735 872,5

-739 045,0

100,4%

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов

-735 872,5

-739 045,0

100,4%

000 01 05 02 01 05 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

-735 872,5

-739 045,0

100,4%

000 01 00 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств, всего  в том числе:

742 366,8

736 412,7

99,2%

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств

742 366,8

736 412,7

99,2%

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

742 366,8

736 412,7

99,2%

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов

742 366,8

736 412,7

99,2%

000 01 05 02 01 05 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств  бюджетов муниципальных районов

742 366,8

736 412,7

99,2%